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集團新聞

集團公司開(kāi)展內部審計專(zhuān)業(yè)知識培訓

發(fā)布日期:2022-05-20 點(diǎn)擊次數:241 字體顯示:【大】  【中】  【小】

      為進(jìn)一步發(fā)揮內部審計職能和作用,提升公司風(fēng)險控制能力和經(jīng)營(yíng)管理水平,推動(dòng)企業(yè)穩步發(fā)展,人力資源部于5月20日下午組織開(kāi)展《從內部審計談內部管理》學(xué)習培訓。集團公司全體員工以現場(chǎng)加視頻連線(xiàn)的方式參加了此次培訓。

      本次課程由集團公司審計部副部長(cháng)馮波同志講授。他闡述了內部審計與內部管理的聯(lián)系,分析講解了公司在資金、采購、存貨、銷(xiāo)售等方面的典型審計實(shí)例,并對內部管理工作提出了建議。

      通過(guò)對案例的再回顧,全體員工加深了對企業(yè)內部審計重要性的認識。大家一致表示,在今后的工作中將認真貫徹落實(shí)“抓管理”和“抓執行”工作要求,進(jìn)一步高效精細完成各項工作任務(wù)。